Året på HUS 2024: Ekonomi
I budgeten för 2024 var tvungna att göra besparingar på cirka 130 miljoner euro. I juni vidtog vi dessutom betydande ytterligare sparåtgärder som tillsammans med de ursprungliga åtgärderna fick kostnaderna att börja minska under det andra halvåret.
Vår finansiering grundar sig på budgetramen som finansieras av HUS medlemmar, det vill säga Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad.
Vårt resultat visade ett underskott på 30,4 miljoner euro 2024. Vi hade tidigare beräknat ett större underskott (cirka 63,8 miljoner euro), men genom de ytterligare sparåtgärderna lyckades vi minska underskottet.
Det sammanlagda underskottet för åren 2022–2024 är 141,7 miljoner euro. Det ackumulerade underskottet bör täckas före utgången av 2025. HUS medlemmar, Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad har förbundit sig att täcka underskottet om HUS basverksamhet inte ger upphov till mer underskott under 2025.
Verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader
Våra verksamhetsintäkter 2024 uppgick till 3 056,8 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna underskred budgeten med 0,6 procent, det vill säga med 18,1 miljoner euro. Våra verksamhetskostnader uppgick till sammanlagt 2 950 miljoner euro.

Produktivitet, tjänsteproduktion och finansiering
Kostnaden per patient minskade med 3,7 procent från föregående år. I slutet av året uppgick våra lån till 1 126,4 miljoner euro.

Investeringar
I slutet av 2024 färdigställdes byggnationen av Eksjukhuset. Våra investeringsutgifter uppgick till 227,6 miljoner euro.

Uppdaterad: 04.04.2025